งบประมาณสุทธิ การสำรองเงิน ร้อยละ ใบสั่งซื้อ/สัญญา ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ การใช้จ่ายสะสม ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ ร้อยละ
  งบบุคลากร 86,776,988,100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   83,730,996,946.60   96.49   83,730,996,946.60   96.49   3,045,991,153.40   3.51  
  • งบบุคลากร 86,776,988,100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • เงินเดือน 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   83,650,815,711.24   0.00   83,650,815,711.24   0.00        
  • ค่าจ้างประจำ 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   47,521,780.57   0.00   47,521,780.57   0.00        
  • ค่าจ้างชั่วคราว 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   32,659,454.79   0.00   32,659,454.79   0.00        
  งบดำเนินงาน 20,798,395,542.62   0.00   0.00   1,358,536,715.94   6.53   14,733,496,554.02   70.84   16,092,033,269.96   77.37   4,706,362,272.66   22.63  
  • งบดำเนินงาน 20,798,395,542.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • ค่าตอบแทน 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,234,558,082.47   0.00   3,234,558,082.47   0.00        
  • ค่าใช้สอย 0.00   0.00   0.00   1,137,847,640.22   0.00   7,656,289,135.06   0.00   8,794,136,775.28   0.00        
  • ค่าวัสดุ 0.00   0.00   0.00   127,751,851.01   0.00   2,746,413,334.21   0.00   2,874,165,185.22   0.00        
  • ค่าสาธารณูปโภค 0.00   0.00   0.00   92,937,224.71   0.00   1,096,236,002.28   0.00   1,189,173,226.99   0.00        
  • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  งบลงทุน 15,318,576,871.01   0.00   0.00   7,793,480,509.38   50.88   5,172,771,755.29   33.77   12,966,252,264.67   84.64   2,352,324,606.34   15.36  
  • ครุภัณฑ์ 9,699,252,663.62   0.00   0.00   4,782,219,880.57   49.31   3,765,992,078.45   38.83   8,548,211,959.02   88.13   1,151,040,704.60   11.87  
  • ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,619,324,207.39   0.00   0.00   3,011,260,628.81   53.59   1,406,779,676.84   25.03   4,418,040,305.65   78.62   1,201,283,901.74   21.38  
  งบเงินอุดหนุน 352,552,318.90   0.00   0.00   3,623,052.00   1.03   178,386,926.02   50.60   182,009,978.02   51.63   170,542,340.88   48.37  
  • อุดหนุนทั่วไป 350,772,318.90   0.00   0.00   3,623,052.00   1.03   176,967,066.92   50.45   180,590,118.92   51.48   170,182,199.98   48.52  
  • อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,780,000.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,419,859.10   79.77   1,419,859.10   79.77   360,140.90   20.23  
  งบรายจ่ายอื่น 1,980,827,467.47   0.00   0.00   24,653,770.26   1.24   1,436,692,975.45   72.53   1,461,346,745.71   73.77   519,480,721.76   26.23  
  • งบรายจ่ายอื่น 1,980,827,467.47   0.00   0.00   24,653,770.26   1.24   1,436,692,975.45   72.53   1,461,346,745.71   73.77   519,480,721.76   26.23  
  • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
  รวม 125,227,340,300.00   0.00   0.00   9,180,294,047.58   7.33   105,252,345,157.38   84.05   114,432,639,204.96   91.38   10,794,701,095.04   8.62  
[ Export Excel (จำแนกตามงบรายจ่าย) ]