งบประมาณสุทธิ การสำรองเงิน ร้อยละ ใบสั่งซื้อ/สัญญา ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ การใช้จ่ายสะสม ร้อยละ งบประมาณคงเหลือ ร้อยละ
  งบบุคลากร 86,776,988,100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   60,524,924,276.47   69.75   60,524,924,276.47   69.75   26,252,063,823.53   30.25  
  • งบบุคลากร 86,776,988,100.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • เงินเดือน 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   60,465,835,284.90   0.00   60,465,835,284.90   0.00        
  • ค่าจ้างประจำ 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   34,659,270.33   0.00   34,659,270.33   0.00        
  • ค่าจ้างชั่วคราว 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   24,429,721.24   0.00   24,429,721.24   0.00        
  งบดำเนินงาน 16,578,078,190.99   0.00   0.00   2,215,231,261.53   13.36   10,147,911,307.12   61.21   12,363,142,568.65   74.58   4,214,935,622.34   25.42  
  • งบดำเนินงาน 12,654,707,054.62   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00        
  • ค่าตอบแทน 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,214,994,120.97   0.00   2,214,994,120.97   0.00        
  • ค่าใช้สอย 0.00   0.00   0.00   194,365,793.52   0.00   3,370,638,473.90   0.00   3,565,004,267.42   0.00        
  • ค่าวัสดุ 0.00   0.00   0.00   66,124,986.76   0.00   1,965,442,255.32   0.00   2,031,567,242.08   0.00        
  • ค่าสาธารณูปโภค 0.00   0.00   0.00   48,611,219.23   0.00   709,288,653.98   0.00   757,899,873.21   0.00        
  • งบดำเนินงาน(รายจ่ายลงทุน) 3,923,371,136.37   0.00   0.00   1,906,129,262.02   48.58   1,887,547,802.95   48.11   3,793,677,064.97   96.69        
  งบลงทุน 15,030,108,072.54   0.00   0.00   6,390,373,934.15   42.52   3,679,608,106.41   24.48   10,069,982,040.56   67.00   4,960,126,031.98   33.00  
  • ครุภัณฑ์ 9,723,559,685.05   0.00   0.00   3,067,874,045.01   31.55   2,787,709,553.07   28.67   5,855,583,598.08   60.22   3,867,976,086.97   39.78  
  • ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,306,548,387.49   0.00   0.00   3,322,499,889.14   62.61   891,898,553.34   16.81   4,214,398,442.48   79.42   1,092,149,945.01   20.58  
  งบเงินอุดหนุน 236,555,420.00   0.00   0.00   31,295,147.40   13.23   101,472,742.87   42.90   132,767,890.27   56.13   103,787,529.73   43.87  
  • อุดหนุนทั่วไป 235,220,420.00   0.00   0.00   31,273,847.40   13.30   100,912,032.87   42.90   132,185,880.27   56.20   103,034,539.73   43.80  
  • อุดหนุนเฉพาะกิจ 1,335,000.00   0.00   0.00   21,300.00   1.60   560,710.00   42.00   582,010.00   43.60   752,990.00   56.40  
  งบรายจ่ายอื่น 1,541,921,216.47   0.00   0.00   47,313,670.52   3.07   964,296,501.56   62.54   1,011,610,172.08   65.61   530,311,044.39   34.39  
  • งบรายจ่ายอื่น 1,536,304,696.47   0.00   0.00   45,740,770.52   2.98   960,252,881.56   62.50   1,005,993,652.08   65.48   530,311,044.39   34.52  
  • งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) 5,616,520.00   0.00   0.00   1,572,900.00   28.00   4,043,620.00   72.00   5,616,520.00   100.00   0.00   0.00  
  รวม 120,163,651,000.00   0.00   0.00   8,684,214,013.60   7.23   75,418,212,934.43   62.76   84,102,426,948.03   69.99   36,061,224,051.97   30.01  
[ Export Excel (จำแนกตามงบรายจ่าย) ]